财务科修订完善驻郑办财务会计内控制度
为确保驻郑办各项资产安全有效使用和资金安全运行,提高资金使用效率,保障单位财务会计管理合法合规,财务报表及相关信息真实完整,根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》、《事业单位国有资产管理暂行办法》和《行政事业单位国有资产报告制度》等制度要求,财务科修订完善了驻郑办财务会计内控制度。
财务科结合驻郑办工作实际,在参照上级有关法律法规和规定的基础上,经过充分讨论、反复酝酿、集思广益,形成了一套较为完善的内控管理制度。新修订后的内控制度,包括有财务管理制度、现金管理制度、印章管理制度、预借款管理制度、报销票据管理制度、财务分析制度、固定资产管理制度、财务负责人岗位职责制度等8章38条。
此次内控管理制度的修订完善,将进一步提升驻郑办的财务履职能力,完善了以制度管理的长效机制,推动驻郑办财务建设制度化、规范化、常态化,为打造驻郑办勤政廉洁、务实高效、纪律严明扎束了制度屏障和红线。
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